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XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Organiza: Asociación de Bancos del Perú

Fecha: 13/05 - 14/05/2015

Lugar: Lima - Perú Perú

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
13 y 14 de MAYO DEL 2015 - HOTEL WESTIN LIBERTADOR

Los CLAIN tiene como objeto el estudio de las técnicas más adecuadas para el desarrollo de la auditoría interna y los sistemas informáticos más eficientes, aplicados a la evaluación del control interno en materia bancaria y hacer recomendaciones en este sentido a los bancos. Favorecen el intercambio de información técnica actualizada, y propicia el contacto con los organismos especializados en la materia
 


Memorias del Congreso

Título y Autor Archivos
La Auditoría Interna en la Regulación Peruana

Autor: ALEJANDRO MEDINA MORENO

Archivo Adjunto
Risk Governance: Evolving beyond the traditional ‘Three lines of defense’ model – Implications for Internal Audit

Autor: LEON BLOOM

Archivo Adjunto
Effective Retail Risk Management

Autor: GANESH VISWAMANI

Archivo Adjunto
Resultados del Estudio de PwC sobre Auditoría Interna 2015

Autor: NANCY YONG CHUNG

Archivo Adjunto
Ensayo: Automatizando la Auditoría – Un proceso en constante evolución

Autor: Marcos Schnider

Archivo Adjunto
Ensayo: Evolución de la Auditoría Forense - “De un enfoque Manual a uno Automatizado”

Autor: Hernán Vergara V.

Archivo Adjunto
Compromiso, Coraje y Capacidad de Contribución

Autor: NAHUN FRETT

Archivo Adjunto
Auditoría y revisión de la Ciberseguridad

Autor: JOSÉ ÁNGEL PEÑA

Archivo Adjunto
Panel: Estrategia de Auditoría y Aseguramiento de la Calidad, Integral y Sostenible: "Estratégia de Auditoria y Aseguramiento de Calidad, Integral y Sostenible

Autor: ENRIQUE RODRIGUEZ - FERNANDO NIKITIN

Archivo Adjunto
Panel: Estrategia de Auditoría y Aseguramiento de la Calidad, Integral y Sostenible - "Los beneficios que brinda la Certificación de Calidad"

Autor: COSME BELMONTE

Archivo Adjunto
Auditoría de Franquicias

Autor: SERGIO FORASTIERO

Archivo Adjunto
Cómo gestionar el Riesgo Minorista en crisis

Autor: JOSÉ ENRIQUE RODRIGUEZ

Archivo Adjunto
Planificación, administración y control de los recursos humanos de Auditoría Interna con scoring de riesgos

Autor: CARLOS VALDIVIESO

Archivo Adjunto
Banca Electrónica Móvil

Autor: ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO

Archivo Adjunto
Gestionando cumplimiento y riesgo operacional en un nuevo ambiente

Autor: JOSÉ ETCHEGOYEN

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IFRS 9 El nuevo estándar Contable para Instrumentos Financieros

Autor: NICOLÁS OLEA

Archivo Adjunto
Retos de Requerimientos de Capital – Solvencia II

Autor: CARLOS IZAGUIRRE

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Fortalecer el Valor de la Comunicación con el Comité de Auditoría: Un Enfoque de 10 pasos

Autor: ROBINSON DEJESUS

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Implementación y Evaluación del Control Interno: Los 17 Principios COSO

Autor: JORGE BADILLO

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QUICK-ASSESSMENT - Implementación y Evaluación del Control Interno: Los 17 Principios COSO

Autor: JORGE BADILLO

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