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XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - CLAIN

Organiza: FELABAN

Website: www.clainpanama2013.com

Fecha: 15/06 - 17/06/2013

Lugar: Panamá - Panamá Panamá


Memorias del Congreso

Título y Autor Archivos
GOBIERNO CORPORATIVO; RESPONSABILIDAD DE UN DIRECTOR INDEPENDIENTE

Autor: Mgr. Danny Kuzniecky, Director-Vicepresidente del Instituto de Gobierno Corporativo - Panamá

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GOBIERNO CORPORATIVO; VALORES ÉTICOS Y MORALES PERSONALES COMO FUNDAMENTOS PARA UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL

Autor: Roberto Arosemena Jaén, Abogado, Psicólogo Industrial y Consultor de Empresas – Panamá

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GOBIERNO CORPORATIVO; VALORES ÉTICOS Y MORALES PERSONALES COMO FUNDAMENTOS PARA UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL

Autor: Cosme Juan Carlos Belmonte, Subgerente General - Auditor General, Banco de la Nación – Argentina

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GOBIERNO CORPORATIVO; VALORES ÉTICOS Y MORALES PERSONALES COMO FUNDAMENTOS PARA UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL

Autor: Carlos Barsallo, Director, Riesgo, Ética e Independencia. Deloitte Inc. - Panamá

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SMART AUDIT – CÓMO HACER MÁS EFICIENTE EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Autor: Nahun Frett, Vicepresidente de Auditoría Interna del grupo empresarial Central Romana Corporation, Ltd. - República Dominicana

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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL; EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE BALANCES SOCIALES

Autor: Cosme J. C. Belmonte, Sub-Gerente General y Auditor General, Banco de la Nación Argentina - Argentina

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AUDITORÍA CONTINUA: ALIADA AL VALIDAR LA EFICIENCIA DE LOS CONTROLES Y COMBATIR EL FRAUDE

Autor: Carmen Estévez, Gerente de Auditoría Interna de las Entidades Financieras y Sociedades que conforman el Grupo Macro S.A., Coordinadora de la Comisión AI de ADEBA y Representante Alterno de Argentina ante CLAIN – FELABAN - Argentina

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TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDE ELECTRÓNICO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Autor: Julio R. Jolly, Socio BDO Panamá / BDO Consulting (Specialist Advisory Services) y Past-President ISACA Panamá

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INTEGRACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA, GESTIÓN DE RIESGO, FRAUDE Y CONTROL EN UN MUNDO CAMBIANTE DE ASEGURAMIENTO COMBINADO

Autor: Larry Rittenberg, Presidente Emérito de COSO y Presidente Anterior de la Fundación de Investigación del Instituto de Auditores Internos- IIA, actualmente es Profesor de Contabilidad en la Universidad de Wisconsin, Madison - Estados Unidos

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LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE ACUERDO AL IIA

Autor: Julio R. Jolly, Socio BDO Panamá/ BDO Consulting (Specialist Advisory Services), Panamá

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INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EVALUAR EL PERFIL DE RIESGO DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA

Autor: Arturo Carvajal, Chile, Partner Advisory KPMG - Panamá

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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO - ERM EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Autor: José Espósito L., Director Ejecutivo de Auditoría del Banco de Crédito del Perú - Carmen Estévez, Gerente de Auditoría Interna, Grupo Macro S.A., Argentina - Alvin Barnett, Vicepresidente Asistente de Auditoria de Multibank, Panamá

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EL AUDITOR DEL FUTURO Y SU ORIENTACIÓN A LA AAA; CÓMO LOGRAR LA REFLEXIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA AUDITORÍA INTERNA ENFOCANDO EL EJERCICIO EN TRES PILARES: ACTITUD, APTITUD, Y ACCIÓN

Autor: Rafael Germosén, - Contralor General de la República Dominicana

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SEGURIDAD INFORMATICA - Una mirada diferente desde el Hacer y desde el Aseguaramiento

Autor: FELABAN

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