CONGRESOS
CLAIN XIX 2015
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Organiza: Asociación de Bancos del Perú
Fecha: 13/05/2015 - 14/05/2015
Lugar: Lima - Perú
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
13 y 14 de MAYO DEL 2015 - HOTEL WESTIN LIBERTADOR
Los CLAIN tiene como objeto el estudio de las técnicas más adecuadas para el desarrollo de la auditoría interna y los sistemas informáticos más eficientes, aplicados a la evaluación del control interno en materia bancaria y hacer recomendaciones en este sentido a los bancos. Favorecen el intercambio de información técnica actualizada, y propicia el contacto con los organismos especializados en la materia
Memorias del Congreso
Título y Autor | Archivo |
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La Auditoría Interna en la Regulación PeruanaAutor: ALEJANDRO MEDINA MORENO |
Archivo Adjunto |
Risk Governance: Evolving beyond the traditional ‘Three lines of defense’ model – Implications for Internal AuditAutor: LEON BLOOM |
Archivo Adjunto |
Effective Retail Risk ManagementAutor: GANESH VISWAMANI |
Archivo Adjunto |
Resultados del Estudio de PwC sobre Auditoría Interna 2015Autor: NANCY YONG CHUNG |
Archivo Adjunto |
Ensayo: Automatizando la Auditoría – Un proceso en constante evoluciónAutor: Marcos Schnider |
Archivo Adjunto |
Ensayo: Evolución de la Auditoría Forense - “De un enfoque Manual a uno Automatizado”Autor: Hernán Vergara V. |
Archivo Adjunto |
Compromiso, Coraje y Capacidad de ContribuciónAutor: NAHUN FRETT |
Archivo Adjunto |
Auditoría y revisión de la CiberseguridadAutor: JOSÉ ÁNGEL PEÑA |
Archivo Adjunto |
Panel: Estrategia de Auditoría y Aseguramiento de la Calidad, Integral y Sostenible: "Estratégia de Auditoria y Aseguramiento de Calidad, Integral y SostenibleAutor: ENRIQUE RODRIGUEZ - FERNANDO NIKITIN |
Archivo Adjunto |
Panel: Estrategia de Auditoría y Aseguramiento de la Calidad, Integral y Sostenible - "Los beneficios que brinda la Certificación de Calidad"Autor: COSME BELMONTE |
Archivo Adjunto |
Auditoría de FranquiciasAutor: SERGIO FORASTIERO |
Archivo Adjunto |
Cómo gestionar el Riesgo Minorista en crisisAutor: JOSÉ ENRIQUE RODRIGUEZ |
Archivo Adjunto |
Planificación, administración y control de los recursos humanos de Auditoría Interna con scoring de riesgosAutor: CARLOS VALDIVIESO |
Archivo Adjunto |
Banca Electrónica MóvilAutor: ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO |
Archivo Adjunto |
Gestionando cumplimiento y riesgo operacional en un nuevo ambienteAutor: JOSÉ ETCHEGOYEN |
Archivo Adjunto |
IFRS 9 El nuevo estándar Contable para Instrumentos FinancierosAutor: NICOLÁS OLEA |
Archivo Adjunto |
Retos de Requerimientos de Capital – Solvencia IIAutor: CARLOS IZAGUIRRE |
Archivo Adjunto |
Fortalecer el Valor de la Comunicación con el Comité de Auditoría: Un Enfoque de 10 pasosAutor: ROBINSON DEJESUS |
Archivo Adjunto |
Implementación y Evaluación del Control Interno: Los 17 Principios COSOAutor: JORGE BADILLO |
Archivo Adjunto |
QUICK-ASSESSMENT - Implementación y Evaluación del Control Interno: Los 17 Principios COSOAutor: JORGE BADILLO |
Archivo Adjunto |