CONGRESOS
CLAIN XVII 2013
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - CLAIN
Organiza: FELABAN
Website: https://www.clainpanama2013.com
Fecha: 15/06/2013 - 17/06/2013
Lugar: Panamá - Panamá
Memorias del Congreso
Título y Autor | Archivo |
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GOBIERNO CORPORATIVO; RESPONSABILIDAD DE UN DIRECTOR INDEPENDIENTEAutor: Mgr. Danny Kuzniecky, Director-Vicepresidente del Instituto de Gobierno Corporativo - Panamá |
Archivo Adjunto |
GOBIERNO CORPORATIVO; VALORES ÉTICOS Y MORALES PERSONALES COMO FUNDAMENTOS PARA UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIALAutor: Roberto Arosemena Jaén, Abogado, Psicólogo Industrial y Consultor de Empresas – Panamá |
Archivo Adjunto |
GOBIERNO CORPORATIVO; VALORES ÉTICOS Y MORALES PERSONALES COMO FUNDAMENTOS PARA UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIALAutor: Cosme Juan Carlos Belmonte, Subgerente General - Auditor General, Banco de la Nación – Argentina |
Archivo Adjunto |
GOBIERNO CORPORATIVO; VALORES ÉTICOS Y MORALES PERSONALES COMO FUNDAMENTOS PARA UN CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIALAutor: Carlos Barsallo, Director, Riesgo, Ética e Independencia. Deloitte Inc. - Panamá |
Archivo Adjunto |
SMART AUDIT – CÓMO HACER MÁS EFICIENTE EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNAAutor: Nahun Frett, Vicepresidente de Auditoría Interna del grupo empresarial Central Romana Corporation, Ltd. - República Dominicana |
Archivo Adjunto |
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL; EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE BALANCES SOCIALESAutor: Cosme J. C. Belmonte, Sub-Gerente General y Auditor General, Banco de la Nación Argentina - Argentina |
Archivo Adjunto |
AUDITORÍA CONTINUA: ALIADA AL VALIDAR LA EFICIENCIA DE LOS CONTROLES Y COMBATIR EL FRAUDEAutor: Carmen Estévez, Gerente de Auditoría Interna de las Entidades Financieras y Sociedades que conforman el Grupo Macro S.A., Coordinadora de la Comisión AI de ADEBA y Representante Alterno de Argentina ante CLAIN – FELABAN - Argentina |
Archivo Adjunto |
TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDE ELECTRÓNICO EN INSTITUCIONES FINANCIERASAutor: Julio R. Jolly, Socio BDO Panamá / BDO Consulting (Specialist Advisory Services) y Past-President ISACA Panamá |
Archivo Adjunto |
INTEGRACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA, GESTIÓN DE RIESGO, FRAUDE Y CONTROL EN UN MUNDO CAMBIANTE DE ASEGURAMIENTO COMBINADOAutor: Larry Rittenberg, Presidente Emérito de COSO y Presidente Anterior de la Fundación de Investigación del Instituto de Auditores Internos- IIA, actualmente es Profesor de Contabilidad en la Universidad de Wisconsin, Madison - Estados Unidos |
Archivo Adjunto |
LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE ACUERDO AL IIAAutor: Julio R. Jolly, Socio BDO Panamá/ BDO Consulting (Specialist Advisory Services), Panamá |
Archivo Adjunto |
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EVALUAR EL PERFIL DE RIESGO DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERAAutor: Arturo Carvajal, Chile, Partner Advisory KPMG - Panamá |
Archivo Adjunto |
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO - ERM EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERASAutor: José Espósito L., Director Ejecutivo de Auditoría del Banco de Crédito del Perú - Carmen Estévez, Gerente de Auditoría Interna, Grupo Macro S.A., Argentina - Alvin Barnett, Vicepresidente Asistente de Auditoria de Multibank, Panamá |
Archivo Adjunto |
EL AUDITOR DEL FUTURO Y SU ORIENTACIÓN A LA AAA; CÓMO LOGRAR LA REFLEXIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA AUDITORÍA INTERNA ENFOCANDO EL EJERCICIO EN TRES PILARES: ACTITUD, APTITUD, Y ACCIÓNAutor: Rafael Germosén, - Contralor General de la República Dominicana |
Archivo Adjunto |
SEGURIDAD INFORMATICA - Una mirada diferente desde el Hacer y desde el AseguaramientoAutor: FELABAN |
Archivo Adjunto |